SGDB İyileştirme Faaliyetleri

   

Dayanak Faaliyet Dönem Durum Açıklama

Stratejik Hedef 5.5: Üniversitemiz bünyesinde kurumsallaşmaya yönelik iç kontrol, risk ve stratejik planlamaya ilişkin uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.

LYK 2024/127: 2023 Yılı Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı çerçevesinde yapılan çalışmaların sürdürülmesi. (LYK 2022/42).

Yıl

Boyu

  Planlanmadı

  Planlandı

  Uygulamaya Devam Ediyor

Tamamlandı

2024 yılı iç kontrol eylem planında öngörülen eylemlerin gerçekleşme oranı 0,89

Stratejik Hedef 5.5: Üniversitemiz bünyesinde kurumsallaşmaya yönelik iç kontrol, risk ve stratejik planlamaya ilişkin uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.

Kamu İç Kontrol Rehberi uyarınca iç kontrol çalışmalarının kurum genelinde eş güdüm içerisinde yürütülmesi

LYK 2024/128:  İç kontrol çalışmaları ile İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından yürütülen iç kontrol çalışmalarının entegre edilmesi. (LYK 2022/43).

 

Yıl

Boyu

  Planlanmadı

  Planlandı

  Uygulamaya Devam Ediyor

Tamamlandı

İç kontrol çalışmalarını yürüten Kurul ve Grupta iç denetçi üyeliği bulunmaktadır.

İç denetimlerde iç kontrol uygulamaları denetlenmektedir.

İç denetim raporlarının bir nüshası Başkanlığımıza gönderilmektedir.

İç denetimlerde tespit edilen iç kontrol bulguları İç Kontrol Koordinasyon Grubu ile paylaşılacaktır.

“Toplumsal katkı çalışmalarına ayrılan kaynaklar bulunmakla beraber henüz kurumsallaşma aşamasındadır. Birimler arası denge bağlamında yönetimin kurulma aşamasındadır.” (Kurumsal Akreditasyon Raporu 2022)

TK 2024/48: Bilimsel araştırma projelerinden toplumsal katkı öncelikli alanlarına yönelik projelere ek bütçe desteğinin arttırılarak sürdürülmesi

Yıl

Boyu

  Planlanmadı

  Planlandı

  Uygulamaya Devam Ediyor

Tamamlandı

BAP destekli projelerin finansmanı döner sermaye gelirlerinin bir kısmının Üniversitemiz bütçesine aktarılmasıyla karşılanmaktadır.

BAP destekli proje ödeneklerinin ödenek kaydedilmesine ilişkin CSBB ile koordinasyon faaliyetlerini yürütmektedir.

background image